学校主页
审计首页
组织机构
部门简介
机构设置
岗位职责
工作动态
通知公告
法规制度
审计法规
内审规章
学校制度
工作流程
内审天地
内审动态
典型案例
下载中心
内审天地 栏目
内审动态
典型案例
内审动态
当前的位置 >
审计首页
>
内审天地
>
内审动态
【他山之石】做好审查调查谈话工作要注意的几个问题
2019-11-15
内部审计人员应坚持的10条核心原则
2019-11-04
国资委最新印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知
2019-10-24
审计整改的政策与对策
2019-10-15
问题整改,想说爱你不容易?
2019-10-09
流程管理与审计
2019-09-30
集中采购管理失灵?6大采购控制措施,值得借鉴!
2019-09-24
试说审语——内部审计工作中的语言交锋
2019-09-17
【审计思考】如何跳出“无意视盲”的思维怪圈,客观公正做好审计
2019-09-09
【内控思考】奇葩的制度是内控毒药
2019-09-02
工程审计中“现场审计”需要注意哪些问题?
2019-08-26
固定资产审计要点
2019-08-20
内部审计信息不对称的17种情形
2019-08-12
探索新时代内部审计创新发展之路
2019-08-05
【经验分享】帮你揭开大修理费用背后可能存在的猫腻
2019-07-29
【交流】“低价中标、高价索赔”的审计对策
2019-07-22
中共中央办公厅、国务院办公厅印发最新经济责任审计规定
2019-07-19
【经验交流】审计时如何有效地进行采购询价
2019-07-15
写一份有影响力的审计报告:让报告更具说服力的6个技巧
2019-07-09
【交流】内部审计五大流程与方法!
2019-07-03
首页
上页
1
...
6
7
8
9
10
...
16
下页
尾页