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审计案例/资料汇编340篇

时间:2019-12-20 08:44:00  点击:   发布者:

01 审计工作方案(13个)

02 招标审计案例(30个)

03 合同审计案例(17个)

04 数据分析案例(32个)

05 工程审计案例(24个)

06 物资审计案例(09个)

07 经济责任审计(06个)

08 未分类的案例(35个)

09 无限神秘宝藏(15个)

10 审前准备管理(06个)

11 审计现场管理(19个)

12 审计报告管理(11个)

13 审计工作思考(74个)

14 审计理论前沿(02个)

15 常用法律法规(18个)

16 审计准则规范(29个)

 01 审计工作方案

191025 监理业务管理审计关注点

191016 建设投资管理审计十类76个风险点

190911 固定资产评估报告存在的突出问题及对策

190903 土地管理审计重点内容和方法

190831 自然资源资产审计要点

190829 工程建设项目审计要点

190820 进口物资管理审计要点

190814 信贷管理审计要点

190812 监理业务审计要点

190811 供应商管理审计要点

190807 固定资产审计要点

190805 经济责任审计要点

190430 党费收缴管理和使用情况审计方法

 02 招标审计案例

191204 《招标投标法(修订草案公开征求意见稿)》修订八方面内容

191117 时间序列思维助力审计快速发现异常或线索

191031 招标清单编制的突出问题及解决建议

191026 国家审计如何看建设工程招投标?

191011 招标乱象“十八怪”

191009 招标过程or招标结果,哪一个更重要?

191008 “明”牌为啥都打不赢?

190827 18种违反公平竞争行为!8 部委联合整治工程项目招投标领域乱象

190818 1.37亿!浙江破获特大串通投标案

190817 流于形式的招标,还不如不招标!

190803 招标投标审计应关注的六类13点风险

190727 招标投标与恋爱结婚之间的关系

190715 11种常见的围标串标套路

190712 一图全览《招标投标法实施条例》主要条款

190709 招标文件存在问题怎么办?

190418 走出“不平衡报价”投标策略的理解误区

190407 “低价中标、高价索赔”的审计对策

190226 招标是如何变成“政治正确”的?

180910 “控标”第一式:投标人资格设置

180919 “控标”第二式:个性的评标规则

181213 “控标”第三式:特立独行的评委

190220 “控标”第四式:中标之后再控标

190311 评委打分不客观、不公正怎么审?

180918 招标投标审计心得体会

181214 打个电话就能查出串通投标吗?

180711 合同附件价格明细表中单位与数量错位的背后……

180629 招标项目批发价高于零售价的背后……

180607 相似公司名称投标的背后……

180409 逆向思维查证转包、挂靠、分包项目虚假招标

180408 合同号异常引出伪造公章骗取中标

 03 合同审计案例

191217 江苏高院商品装修房买卖合同装修质量纠纷案件审理指南

190802 最高法:认定施工合同无效的五个典型案例

190711 “营改增”后签合同,一定要抓住五个细节!

190707 无中生有的“第五标段”

190604 建设施工合同无效的认定及处理

190601 签订施工合同十大注意事项

190528 如何填建设工程施工合同23个纠纷坑

190525 《建设工程施工合同》60时间限制点

190511 台班计价“四舍五入”现象怎么解?

190417 经济合同审计重点审计什么?

190108 年度合同的审计关注重点

190104 时间轴思维在审计查证中的应用

181227 审计发现源自生活

181008 事后合同审计不能浅尝辄止

180917 服务类合同审计思路与重点

180604 关注分段计价的合理性

180519 虚假合同现形记

 04 数据分析案例

191215 国税总局成立税收大数据和风险管理局的作用

191106 构建数据分析模型的5个维度10种方法

191101 利用审计经验构建数据分析模型的8种方法

191014 大数据分析思路之公立医院审计

190923 怒赞西安电子科技大学利用大数据隐形资助贫困学生

190916 资源环境审计中如何提升大数据审计质效

190908 让数据成为令人敬畏的真相

190901 利用谷歌地球时间倒流功能核查虚假疑点

190826 内部审计快速启动数据分析的6个关键点

190722 逆向思维——透过政绩查问题

190720 审计思维让呆板的数据动起来

190705 业务数据画像技术简介

190605 数据分析揭开医院“慈悲”的背后

190514 区块链技术在内部审计中的应用

190502 跟“老干妈”学数据分析思维

190425 视频交流:本福特定律在数据分析中的实践

190419 可视化分析助力审计工作

190413 审计对象"数据画像"的重要性

190219 审计署审计公告数据解读

190102 审计署审计移送公告数据解读

190209 大数据审计分析实务总结

181206 “三重一大”审计量化分析方法研究

181125 隐形无动态物资方法研究

181124 一年以上无动态方法研究

181123 不恰当采购方法研究

181114 创新经济责任审计思维的几点思考

180920 数据画像助力内部审计价值提升

180521 利用本福特定律快速发现数据异常实践

190308 大数据分析模型在物资采购审计中的实践案例

190402 白衣下的“黑幕”——数据分析揭医院收费乱象

190401 流程审核审批业务数据画像实践

190322 大数据打“地鼠”

 05 工程审计案例

191212 工程结算常见16个典型案例问答

191024 逆向思维快速查处虚拟工程套取资金

190920 从开工到竣工最全工程资料清单

190828 25张流程图!工程建设项目全过程管理

190801 工程结算审计的要点及方法

190719 钻芯取样审计案例的“回头看”

190717 巧用“百度地图”破工程量复核难题

190713 从合同签订到工程收尾全流程工作清单

190706 建设项目超合同工期的原因、后果和应对措施

190622 重外围调查 完善证据链

190620 转包、分包、内包、挂靠的含义、区别与处理

190616 联合体转包行为探讨

190614 虚假工作量签证单怎么审?

190613 伪造公章、无资质施工现形记

190608 小磁石吸出“大水分”

190530 工程合同价款调整五类处理方法

190527 虚假工作量怎么现形?

190524 掩埋在垃圾处理下的谜团

190519 上天找卫星 下地寻铆钉

190427 GPS复测挤出60万方土石方“水分”

190426 工程项目材料管理中的突出问题及建议

190414 建设项目绩效审计重点内容

190411 过高的审减率岂能一“减”了之?

190331 揭开“容积率”的面纱

 06 物资审计案例

191216 次要产品管理审计

191109 固定资产管理审计之“复合资产”

191022 “油耗子”现形记

190714 存货管理和核算中常见的18种虚假形式

190523 小配件引出假合同

190512 物资管理审计要点

181121  外包装标识信息异常的背后……

180912 一张现场照片曝光“EPS”里的黑幕

180811 假冒UPS现形记

 07 经济责任审计

191130 关于避免经济责任审计“越权”的几点思考

191015 关于优化中央企业领导人员经济责任审计现场管理的几点思考

190804 从两办规定看国有企业经济责任审计未来发展

190730 重大经济事项的审计关注点及常见问题

190718 两办《经济责任审计规定》全条款对比

190618 离任审计主要关注的八个方面

 08 未分类的案例

191213 魔鬼存在于细节中——“180元停车费”的背后

191119 网红进驾驶舱事件背后的内控

191023 “小磅房”里的“大戏法”

190929 火车订票系统优化的几点审计建议

190917 常见十二类标点符号使用错误

190905 竞争性谈判二次报价案例探讨

190822 国税总局:增值税发票真伪查验攻略

190821 不会复盘,十年的老审计比不上一年的小鲜肉

190815 物业管理审计发现的突出问题及解决措施

190728 备用金账户中的秘密

190716 假审计报告遇到真审计人员

190704 一张白条牵出的连环窝案

190702 龙虾去哪儿了?

190621 骗取医保基金审计取证中的难题及对策

190619 寿险公司经营中常见的六大“虚假”问题

190609 铭牌上“读”出的隐匿收入

190603 形成“小金库”的13种方式

190602 隐匿收入的审计技巧

190521 阴阳发票的背后

190429 从税务文书公告中学审计查证思路

190423 如何抓住押品审计的六个关键点?

190422 贷款企业虚假报表审计方法

190421 对审计文化的几点思考

190416 专项资金审计思路

190409 大额现金结算问题的成因、危害及对策

190404 境外项目审计切入点

190403 制度管理审计怎么审?

190330 瞒报生产安全事故的调查思路和方法

190326 “小金库”的构成、形式及查证方法

190321 《会议记录》的审计方法

190315 Excel 表格里的蹊跷

190309 审签名、审备注、审会议室

181226 一条报案记录 曝出酒驾事故

181224 僵尸户异动 牵出百万大案

181211 反向操作见奇效 撕单埋单现原形

 09 无限知识宝藏

191202 企业风险管理重要文件汇编

191115 全国法院民商事审判12类130个案例

191113 上市公司收入舞弊的12种手段

191113 上市公司销售舞弊六类37种现象

191102 民营企业常见法律风险防范指引

190915 “国税总局”六个税种81个问题

190914 “国税总局”涉税热点问答131

190904 “风险管理世界”两周年文章汇总

190830 审计工作常用法律法规库查询链接汇总

190819 尽调查询的54个网站地址清单

190726 企业防范经营法律风险六十项提示

190724 100条管理定律,值得借鉴

190312 审计工作相关“金句”精选

190117 “内部审计思想”近三年的文章汇总

190113 “百变审计”精彩文章分类浏览索引

 10 审前准备管理

190928 如何做好审计项目?某项目复盘分析总结

190627 如何高效开展审前调查工作?

190328 审计实施方案编制存在的突出问题及改进措施

190306 如何克服”三段式焦虑“?

190304 “两段式”审计助力审计“质效”双提升

181022 审计计划制订之SWOT和矩阵分析

 11 审计现场管理

190912 审计组高效运转需发挥“蚂蚁精神”

190721 审“影子”

190703 微信公众平台投诉程序管理实质性测试审计工作底稿

190515 专项审计质量管控的十个环节

190514 审理工作的风险及建议

190510 如何穿透行为的表象看到VABE?

190509 把握五个关键环节 强化审计现场管理

190503 一步:明晰问题是什么?

190504 第二步:分析问题为什么?

190507 第三步:解决问题怎么改?

190415 巧用审计谈话“一二三四”法

190410 跟踪审计应处理好四方面关系

190107 换位思考如何高效开展配合审计工作?

190103 用过《新华字典》,用过《审计发现问题定性词典》吗?

181223 审计组如何高效运转?

181221 爱就一个“字”,审就一个“比”

181203 开展跟踪审计的方式及重点

181218 我投“阶段节点跟踪审计”一票

181007 审计工作底稿真的质量达标了吗?

 12 审计报告管理

191107 向“发猪肉”的校长学习如何提审计建议

191104  审计报告是质量、价值、能力的推演

191014 审计建议无法落地的九个原因

190625 提高审计报告撰写质量的对策

190405 写好审计报告“五要五忌”

190327 审计报告写作常见典型错误分析

190325 九方面审核审计报告

190324 审计报告怎么出彩?

190301 好看的审计文字千篇一律,有料的审计报告万里挑一

190126 我给《释放自我》这份“审计报告”打满分

180810 撰写审计报告须要“推敲”

 13 审计工作思考

191218 别让经验桎梏思考

191211 审计经验的保质期是多久?

191208 二道防线,你的主要职责不是监督

191201 德勤:敏捷内部审计宣言

191129 合格内审人,到底需要掌握哪些知识?

191121 审计整改的五式小花招及应对措施

191115 不同视角看年度计划的制订

191114 审计思考与审计实务“大串烧”

191113 内部审计如何避免冲突与软对抗?

191112 国际内部审计师协会CEO钱伯斯先生上海交流审计洞见

191111 从《中国机长》看审计需要如何反应

191111 “晕轮效应”对审计的影响及对策

191110 斗智斗勇的审计人如何避免“三年之痒”?

191108 内审人必须正视的8大问题

191105 又是一年总结&计划时

191103 如何提高审计工作质量?

191030 如何打开风险、内控、合规、审计、监察的职能边界?

191029 区块链技术与审计研究综述

191028 审计工作不断逼近问题本质的五大技巧

191027 柴米油盐酱醋茶之审计之道

191027 内审不关注背景,留下的只有背影

191021 数说审计

191021 是伟大的对手,成就了你的高光时刻

191020 审计工作就是突破两个问题

191019 审计发现质量不高的主要原因分析

191018 企业内控的“潜规则”

191017 内审新人如何快速成长?

191012 反舞弊调查之访谈技巧经验总结

191010 审人的软实力:仪式感、郑重、乐观、靠谱

190926 三道防线新进化,从“防线”到“价值网”的蜕变

190922 语音、语调对审计沟通交流尤其重要

190921 内控之路越走越窄,WHY

190919 基于内审工作需要突破的五种思维

190919 别让绩效审计成为讥笑神经

190918 我们互相鄙视的时候,总纠缠于观点,却冷落了事实

190909 10年侵吞3500万!占比49%年年审都未发现?

190906 今天不谈审计,谈人

190902 《赵无忌坐牢,是谁?害了他》另类解析

190823 多赢思维如何贯穿项目管理全过程?

190813 奇葩的制度是内控毒药

190808 如何有效减少迎审负担?

190729 关于内部审计的五大误解

190725 内部审计“七大美德”“七大禁忌”

190723 准确沟通何其难?量化分析几个“您”在说话

190708 我是审计,不是打酱油的!

190927 问题整改,想说爱你不容易?

181212 审计整改怎么打通最后一公里?

181210 审计项目“回头看”看什么?

190323 “屡审屡犯”如何破?

190225 麻将精神PK审计精神

190224 审计猿的多种“死”法

190217 各科老师话审计

190215 我投“不知知网”为年初最佳审计线索一票

190212 同仁堂“蜂蜜事件”对内审工作的启示

190211 提高审计项目质量几点建议

190207 审计视角看“某魔术师换壶”

190206 要做一个有梦想的奥迪特儿

190204 重温IPPF内部审计定义

190128 审计皇冠上的明珠:审计思维

190112 审计被监督

181217 审计,审的是人性善恶

181127 浅谈审计工作的时效性

181115 审计是传说“下”的蛋

181108 内部审计是个“混血儿”

181107 出色的审计部门:短期看项目,中期看管理,长期看文化

181030 我是内审!

190623 孔乙己从审记

190518 先射到靶上,再说靶心的事

190508 洞察人性的5个层次

190506 美国司法部推出更新版《公司合规程序评价》

190406 感谢!感激!!感恩!!!

190314 如何避免“知识的诅咒”?

190310 没有水下的深度,哪有水上的锐度?如何做个厚积薄发的内审人?

190305 秦荣生:关于将审计学设置为一级学科的提案

 14 审计论文赏析

190806 论引入定制服务理念何实现国企内部审计增值特性

190825 风险导向下保险业内部审计模型的有效应用

 15 常用法律法规

190828 中华人民共和国国家审计准则

191130 关于进一步推动构建国资监管大格局有关工作的通知

191112 关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知

191112 中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见

191112 国务院关于印发改革国有资本授权经营体制方案的通知

191112 国务院办公厅关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见

190830 建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法

190829 审计机关封存资料资产规定

190827 建设项目审计处理暂行规定(审计署)

190804 审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见(审法发〔2018〕2号)

190803 《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署第11号令)

190716 党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定

190823 《中华人民共和国招标投标法》

190819 《中华人民共和国招投标法实施条例》(2019修订)

190831 国务院关于加强审计工作的意见(2014

190731 关于差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的解读

191107 国资委最新印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知及全面解读

190910 参考级的招标投标流程和步骤

 16 审计准则规范

190805 内部审计实务指南第1号——建设项目内部审计

190806 内部审计实务指南第2——物资采购审计

190807 内部审计实务指南第3——审计报告

190808 内部审计实务指南第5号——企业内部经济责任审计指南

190809  第1101 内部审计基本准则

190810 第1201 内部审计人员职业道德规范

190811 第2101 内部审计具体准则——审计计划

190812 第2102 内部审计具体准则——审计通知书

190813 第2103 内部审计具体准则——审计证据

190814 第2104 内部审计具体准则——审计工作底稿

190815 第2105 内部审计具体准则——结果沟通

190816 第2106 内部审计具体准则——审计报告

190817 第2107 内部审计具体准则——后续审计

190818 第2108 内部审计具体准则——审计抽样

190819 第2109 内部审计具体准则——分析程序

190820 第2201 内部审计具体准则——审计计划

190821 第2202 内部审计具体准则——绩效审计

190822 第2203 内部审计具体准则——信息系统审计

190823 第2204 内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

190825 第2205 内部审计具体准则——经济责任审计

190824 第2301 内部审计具体准则——内部审计机构的管理

190824 第2302 内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系

190824 第2303 内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调

190824 第2304 内部审计具体准则——利用外部专家服务

190824 第2305 内部审计具体准则——人际关系

190824 第2306 内部审计具体准则——内部审计质量控制

190824 第2307 内部审计具体准则——评价外部审计工作质量

190824 第2308 内部审计具体准则——审计档案工作

190825 第2309 内部审计具准则——内部审计业务外包管理