各相关单位:
为促进学校内部控制建设,防范内部控制风险,进一步提升学校治理水平,根据《信阳师范学院内部控制评价管理办法》(信院字〔2020〕42号)规定,按照年度工作计划安排,开展学校2023年度内部控制评价工作。
本次内部控制评价涉及的单位有:党委办公室、组织部、纪委、监察专员办公室、校长办公室、审计处、人事处、财务处、基建处、资产管理处、后勤管理服务中心、网络信息中心、资产经营管理有限责任公司。
1.请填写“内部控制主管领导和管理员联系方式统计表”(见附件),于2024年11月13日前发送电子版至xysysjc@163.com邮箱,届时内控评价材料电子版将发送给相关单位内控管理员,不再发放纸质版。
2.请结合本单位实际,根据问题清单逐条进行分析、整改,填写整改情况清单,并撰写自评报告。
(1)对已整改的问题进行说明,并提供相应整改佐证材料,以对账销号;
(2)对尚未整改、尚未整改到位的问题要分析原因,制定整改措施:能立即整改到位的问题立即整改,同时向工作组提供相应整改佐证材料;不能立即整改到位的问题,要提供不能立即整改到位的原因、进一步整改措施及整改时限等说明。
(3)对自评过程中发现的新问题要及时分析和整改,并提供相应的说明及佐证材料。
自评报告、整改情况清单及佐证材料由单位负责人签字并加盖单位公章,于2024年11月25日前送至审计处内部控制办公室(综合办公楼126 室),同时发送电子版至xysysjc@163.com邮箱(文件名为××单位内控评价材料)。
内部控制评价工作小组人员组成如下:
组 长:王建旭
副组长:李季玲 赵明民
成 员:岳 银 秦士荣 殷 涛 张玉娟
联系人:张玉娟 联系电话:6390976
附件:内部控制主管领导和管理员联系方式统计表
信阳师范大学内部控制评价工作小组
2024年11月11日