财务处:
按照学校审计反馈问题整改推进会相关要求,审计处、财务处拟组成专项检查组,对全校2021年预算经费使用规范性、办公耗材、租车费、差旅费、会议费及维修经费支出情况进行专项检查。请贵处将2021年学校收支总表、各单位部门收支明细账纸质版及电子版、学校下发的预算通知单及各单位编制的预算支出明细账复印件尽快提交到审计处322办公室。
审计处
2022年1月23日