校医院:
为了规范校医院的财务管理,提高资金使用效益,根据学校安排,对校医院经营收支从2019年1月1日起纳入学校统一进行管理。为做好财务交接工作,审计处、财务处抽调人员组成审计组,于2019年1月7日起,对校医院2018年1月1日至2018年12月31日的财务收支及固定资产管理使用情况实施送达审计。请作好相关账务资料的准备工作,并于2019年1月9日下午5点前报送至行政楼审计处322办公室,电子版发送至xysysjc@163.com。
附相关账务资料说明:
1.自查报告。其内容包括:单位管理机制、经费管理模式、资产情况、经营情况、财务收支情况等;
2.校医院与学校签定的责任书、合同等文件,及审计时间范围内遵照执行的学校财务管理制度文件;
3.学校批复的校医院预算和二级部门预算;
4.纸质和电子版的校医院总账、明细账、财务报表及会计凭证;
5.纸质和电子版的校医院财务收支情况汇总表;
6.校医院在审计范围内出台的规章制度及对外签订的合同协议;
7.其他与审计有关的资料。
审计组组长: 雷前友
审计组副组长: 李季玲
审计组成员: 黄 茹 张玉娟 曹向峰 孙 红
特此通知!
审计处
2019年1月7日