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关于校医院2014年1月至2017年12月财务收支及固定资产管理情况的审计通知书

时间:2018-09-20 10:54:23  点击:   发布者:Audit

校医院:
为了规范校医院的财务管理,提高资金使用效益,根据2018年河南省教育厅对高校财务专项治理检查的整改反馈意见,经校领导批准,由审计处、财务处抽调人员组成审计组,于2018920日起,对校医院201411日至20171231日的财务收支及固定资产情况实施就地审计。请作好相关资料的准备工作,并于2018108日上午11点前报送至行政楼审计处322办公室,电子版发送至xysysjc@163.com
附相关账务资料说明:
1.    自查报告。其内容包括:单位管理机制、经费管理模式、资产情况、经营情况、财务收支情况等;
2.    校医院与学校签定的责任书、合同等文件,及审计时间范围内遵照执行的学校财务管理制度文件;
3.    学校批复的校医院每年预算和二级部门预算;
4.    纸质和电子版的校医院总账、明细账、财务报表及会计凭证;
5.    纸质和电子版的校医院每年财务收支情况汇总表;
6.    校医院在审计范围内出台的规章制度及对外签订的合同协议;
7.    其他与审计有关的资料。
 
审计组组  长:雷前友
审计组副组长:李季玲
审计组成  员:黄茹 张玉娟 曹向峰  孙红
 
特此通知!
 
 
审计组     
2018920