校医院:
为了规范校医院的财务管理,提高资金使用效益,根据2018年河南省教育厅对高校财务专项治理检查的整改反馈意见,经校领导批准,由审计处、财务处抽调人员组成审计组,于2018年9月20日起,对校医院2014年1月1日至2017年12月31日的财务收支及固定资产情况实施就地审计。请作好相关资料的准备工作,并于2018年10月8日上午11点前报送至行政楼审计处322办公室,电子版发送至xysysjc@163.com。
附相关账务资料说明:
1. 自查报告。其内容包括:单位管理机制、经费管理模式、资产情况、经营情况、财务收支情况等;
2. 校医院与学校签定的责任书、合同等文件,及审计时间范围内遵照执行的学校财务管理制度文件;
3. 学校批复的校医院每年预算和二级部门预算;
4. 纸质和电子版的校医院总账、明细账、财务报表及会计凭证;
5. 纸质和电子版的校医院每年财务收支情况汇总表;
6. 校医院在审计范围内出台的规章制度及对外签订的合同协议;
7. 其他与审计有关的资料。
审计组组 长:雷前友
审计组副组长:李季玲
审计组成 员:黄茹 张玉娟 曹向峰 孙红
特此通知!
审计组
2018年9月20日